2021年9月29日 星期三

华脉科技: 内部控制审计报告

时间:2023-05-10 17:20:52来源 : 证券之星

南京华脉科技股份有限公司

       目 录

   一、内部控制审计报告


(资料图片)

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

        内 部 控 制 审 计 报 告

                        永证专字(2023)第 310304 号

南京华脉科技股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了南京华脉科技股份有限公司(以下简称“华脉科技公司”)2022 年 12

月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、华脉科技公司对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华脉

科技公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

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(责任编辑:黄俊飞)

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